Audit et Contrôle Interne
- Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
- Date d'expiration 28 Décembre 2017
- Nombre de postes 02 postes ouverts
- Niveau de poste Débutant / Junior| Confirmé / Expérimenté
- Niveau d'étude (diplome) Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 | Magistère Bac + 7
Missions du poste:
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Définir des procédures d’audit et de contrôle interne ;
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Recenser les risques et les procédures de contrôle du groupe ;
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Proposer des améliorations des méthodes et procédures de l’audit et de contrôle ;
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Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle comptable ;
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Conduire, à la demande, des missions de conseil auprès des directions ;
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Concevoir un programme de mission d'audit interne ;
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Suivre les états d'alertes financières du groupe ;
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Contrôler la régularité des états financiers ;
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Définir, en liaison avec les autres directions, les objectifs et les stratégies de développement du groupe de manière à optimiser les résultats économiques et financiers ;
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Veiller à l’adéquation des plans d’actions retenus avec les stratégies globales du
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groupe (avec prise en compte de la capacité financière de la compagnie) ;
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Contribuer à décloisonner les activités, en assurant l’interface entre les différents acteurs et en partageant les informations pertinentes à la compréhension des process et contraintes de chacun ;
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Analyser les structures financières et les schémas organisationnels du groupe ainsi que les données externes pour identifier et évaluer les risques financiers
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comptables et organisationnels ;
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Établir le plan annuel d'audit et les orientations stratégiques de l'audit des filiales ;
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Préparer la mission par la définition précise de l'objectif et du programme de travail correspondant ;
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Participer à la démarche de qualité des fonctions budgétaires, financières et administratives ;
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Réaliser des études, des analyses et des synthèses confiées par le PDG ;
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Élaborer les rapports d’audit, et présenter les résultats des missions d’audit interne à la Direction Générale ;
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Élaborer et mettre à jour les outils permettant une réalisation performante des missions d’audit (procédures, guides opératoires, charte de l’audit interne) ;
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S’assurer de la formation et de l’encadrement adéquat des collaborateurs appelés à travailler sous sa supervision ;
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Assister les différentes entités de groupe dans la maîtrise de leurs opérations en leur apportant des conseils pratiques ;
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Identifier et évaluer les risques significatifs afin de contribuer à l’amélioration des systèmes de management des risques et de contrôle ;
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Garantir la protection du patrimoine, la fiabilité et l’intégrité des informations comptables et financières ;
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Participer à l’amélioration du système d'information du groupe ;
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Analyser les indicateurs financiers et suivre l'évolution des résultats financiers du groupe ;
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Analyser les écarts et assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations.
Profil recherché:
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Avoir un Diplôme d’étude supérieur en finances et comptabilité, gestion, ou équivalent ;
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Expérience professionnelle pertinente de 5 ans en Comptabilité et Finances, Contrôle interne dont 3 ans minimum dans un poste similaire ;
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Apte aux déplacements sur le territoire national ;
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Maîtrise les procédures d’audit interne ;
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Discrétion et confidentialité,
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Maîtrise des techniques de management de projet,
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Maîtrise des systèmes d’information de l’entreprise,
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Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe,
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Esprit d'initiative, capacité à proposer des recommandations afin d’améliorer les process existants ;
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Esprit critique, d’analyse et de synthèse ;
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Intégrité et honnêteté intellectuelle ;
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Maîtrise de la langue française et Arabe et bon niveau en langue anglaise